老师,有个实操问题需要请教下: 1.我们24年10月开始有业务,主营做培训的,跟很多老师合作,老师给我们开具劳务发票,我们10月的工资11月发放,11月老师给我们开劳务发票(10月工资),现在老师做汇算清缴退税被驳回了,我们才发现11月老师开的劳务发票和我们11月报的10月的工资完全对不上,老师开票开错了,现在银行实发和工资对的上,但是发票和个税申报的很多老师都不一致(从24年10月到25年12月,每个月都有这样的情况,我们都是提前申报的),这种情况我们应该怎么更正个税,账面怎么处理? 2.从本月开始调整,我们又该如何处理?

雪最棒
于2026-03-06 08:35 发布 0次浏览
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