老师,公司24年暂估成本900万,去年就把这个暂估成本红冲了。那这样是不是就得多交不少税。24年那个是代帐公司做的,25年红冲是上一个离职红冲的。那这个有啥方法少交税?再弄发票也来不及吧?

于小笨
于2026-03-04 10:59 发布 42次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-03-04 11:01
您好,这个最好调增交税吧,要不然税务局查到迟早出问题
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可以的,可以这么做的。
2022-03-31 11:05:35
是的,这样分录是不正确的。因为红冲应收帐款后,就无法再抵减应交增值税了,所以在分录时,要单列一张负数发票来抵减应交增值税。另外,冲回成本的做法也不对,要先抵减应付账款,然后再做内部的成本调整,才可以。
2023-03-19 12:52:32
蓝字发票的次月需要正常申报,然后当月红冲了再下一个月红冲抵扣
2023-09-02 22:49:59
你好; 你之前开票出去 怎么做分录的。 这个 意思是先 代开缴纳税费; 后退税回来。 又自己开普票是吗
2022-04-15 15:54:55
您好,您可以反冲你当时的凭证就可以。你退税的话,你就反冲你当时交税的那个凭证,然后你换成普票了以后,重新确定收入就可以。
2022-04-15 16:02:52
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