送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2026-03-04 11:01

您好,这个最好调增交税吧,要不然税务局查到迟早出问题

于小笨 追问

2026-03-04 11:09

25年找到一张发票,把24年暂估给红冲了。那会有问题吗

刘艳红老师 解答

2026-03-04 11:12

是汇算清缴前红冲的吗

于小笨 追问

2026-03-04 12:24

25年8月份,冲的

刘艳红老师 解答

2026-03-04 12:28

这个税务局不查账,一般也没事

于小笨 追问

2026-03-04 12:29

唯一的问题,就是跨年了吧?是不是不影响汇算清缴?也不用调?

刘艳红老师 解答

2026-03-04 12:30

是的,就先用这个发票冲掉,不调增

于小笨 追问

2026-03-04 12:39

这个不夸年也不影响?然后也不影响企业所得税?

刘艳红老师 解答

2026-03-04 12:41

你冲的是以前年度损益调整吧

于小笨 追问

2026-03-04 12:43

就是冲的成本,那是不是只能冲当年?冲24年就是借以前年度损益调整?

刘艳红老师 解答

2026-03-04 12:45

你25年收到发票冲24年的暂估,是用以前年度损益调整的

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2022-03-31 11:05:35
是的,这样分录是不正确的。因为红冲应收帐款后,就无法再抵减应交增值税了,所以在分录时,要单列一张负数发票来抵减应交增值税。另外,冲回成本的做法也不对,要先抵减应付账款,然后再做内部的成本调整,才可以。
2023-03-19 12:52:32
蓝字发票的次月需要正常申报,然后当月红冲了再下一个月红冲抵扣
2023-09-02 22:49:59
你好; 你之前开票出去 怎么做分录的。 这个 意思是先 代开缴纳税费; 后退税回来。 又自己开普票是吗
2022-04-15 15:54:55
您好,您可以反冲你当时的凭证就可以。你退税的话,你就反冲你当时交税的那个凭证,然后你换成普票了以后,重新确定收入就可以。
2022-04-15 16:02:52
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