领导,有个事想问一下,12月份开具发票511,294.28,增值税及附加税62350.75,1月份红冲了12月份开具的发票511,294.28,产生了留抵税58,821.47 3月份做了增值税留抵抵欠,缴纳的附加税4,807.76,后面重新再次开具这张发票,产生的增值税及附加税与前面留抵税抵欠的附加税重复征收,是否可以申请退税

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于2026-03-03 18:42 发布 15次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-03-03 18:44
增值税没有重复缴纳
你之前应该缴纳,但是红冲了有留底油抵扣了不是吗?所以最终没有交出去
而且附加税他是按照抵扣之前的来交一分钱都不允许抵扣,所以也需要正常缴纳
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你好,已缴纳的增值税以后会给你抵扣的,比如你这个月需要交100的增值税
留抵退税是1000,现在这个附加税就不需要缴纳。
2022-07-05 11:38:12
你好!什么原因免征附加税?可以直接在附加税申报表填写零
2018-12-04 16:13:42
你好,不可以退附加税。
2021-08-09 11:04:30
你好,同学。
你是否之前享受了附加税的减免政策。
2019-11-01 21:42:46
对,没错,就是应该这么计算附加税的。
2022-08-12 09:36:11
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