送心意

家权老师

职称税务师

2026-03-01 11:44

那个不能体现进项的,没法抵扣

迷路的荔枝 追问

2026-03-01 11:48

麻烦老师看一下我的问题,外购礼品送客户假如取得的是普票,做帐时借:管理费用-业务招待费,贷:银行存款,不体现销项税额,这样做可以吗。

家权老师 解答

2026-03-01 11:49

1、采购礼品
借:库存商品
     应交税费—应交增值税(进项税额)如果是专票
 
   贷:银行存款

2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
     贷:库存商品
      应交税费—应交增值税(销项税额)




一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。


赠送按偶然所得申报个税

迷路的荔枝 追问

2026-03-01 11:53

老师,取得专票是这样做帐,假如外购礼品送客户取得的是普票怎么做帐。

家权老师 解答

2026-03-01 11:58

取得普票第1个就不体现进项就行

迷路的荔枝 追问

2026-03-01 12:19

老师,外购礼品赠送客户取得普票,按老师第一个分录不体现进项,赠送时需要体现销项税吗。

迷路的荔枝 追问

2026-03-01 12:58

麻烦老师了,今天我要问的实际上就是外购货物送客户取得的是普票的话,需不需要体现销项税额。

家权老师 解答

2026-03-01 13:57

需要体现后边那个分录的销项税。购入和赠送分两个分录,是

迷路的荔枝 追问

2026-03-01 14:52

噢老师,外购产品赠送客户时最好取得专票,否则要多交销项这一块税。

家权老师 解答

2026-03-01 15:02

是的,就是那样子的哈

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相关问题讨论
对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43
你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
没什么区别,都是招待费用,只是一个选择的是管理费用,一个选择的是销售费用
2019-10-22 18:58:28
还是正常做销售费用-业务招待费,体现在期间费用104000表,销售费用下边的业务招待费,利润表只体现管理费用的
2026-04-09 15:12:11
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
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