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小花
于2018-07-11 10:00 发布 1302次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-11 10:04
根据您的描述,是要确认未开票收入入账并申报增值税的。
小花 追问
2018-07-12 09:04
老师好,小规模的,申报表无票收入不能填,是不是填到附列资料里啊
2018-07-12 09:05
无票收入是填5这一栏吗
2018-07-12 09:06
老师5这一栏是不是包括所有的收入也包括无票收入
张艳老师 解答
2018-07-12 09:24
1、您公司使用差额征税吗? 2、您公司是小规模纳税人?本季度是否可以享受免征增值税呢?
2018-07-12 09:40
不是差额征税,是不是公司是差额征税的才填这个表吗
2018-07-12 09:42
是小规模,享受减免,现在是年销售额不超100万是吗
2018-07-12 09:43
1、是的,只有差额征税的才需要填写这个表呢,不是差额征税的,不用填写。 2、小规模纳税人是季度销售额不超过9万元,免征增值税的。
2018-07-12 11:13
小规模的无票收入写到哪啊
2018-07-12 11:14
这里没有能填写的
2018-07-12 11:16
是填到第一栏吗
2018-07-12 11:20
如果是免征增值税的情况,是要填入第9、10行的。
2018-07-12 12:30
好的,那如果不是小微企业,无票收入填哪
2018-07-12 14:54
要填入第一行里面的
2018-07-12 14:56
谢谢老师了
2018-07-12 15:04
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星好评,谢谢
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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