老师,我是用友T+我这个1月期初不平怎么调整呀,是系统12月结账自动转过来的

加油
于2026-02-25 23:32 发布 6次浏览


- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-02-25 23:51
您好,1. 年初差额=94626.68-89401.28=5225.40。
2. 2025-12-31登录,反结账12月。
3. 核对科目对照,补全差异科目。
4. 重新结账,勾选覆盖下年期初。
5. 2026-01-01登录,科目期初试算平衡。
6. 调整分录:借:未分配利润5225.40,贷:对应科目5225.40。
7. 保存期初,核对报表平衡。
相关问题讨论
同学你好
这个自动带过来的
2022-01-10 11:25:51
同学,你好
结完账后再1月就是期初金额
2021-01-10 20:32:12
你好,请稍等我看下哦
2020-06-29 08:45:09
你好!找出问题单据,通过其他出库单或其他入库单调整
2020-06-10 14:03:21
您好,您反结账以后12月份的固定资产模块有没有结账
2019-02-21 12:45:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号


