送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-07-10 23:50

您好,把多计提的红冲处理就行了,借:税金及附加,负数70元,贷:应交税费-相关税金,负数70元。

蓝蓝 追问

2018-07-10 23:53

老师:借营业税金及附加,需要写二级科目吗?将-70元分开处理。

王雁鸣老师 解答

2018-07-10 23:56

您好,看您的设置吧,如果设置了二级科目,就写二级科目,没设置的话,就不用写二级科目了。

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您好,把多计提的红冲处理就行了,借:税金及附加,负数70元,贷:应交税费-相关税金,负数70元。
2018-07-10 23:50:32
你好,把上月多计提的红冲了,然后重新按照本月的计提
2020-07-20 15:13:04
你好,多计提的冲红冲了,就是计提的分录按照多计提的金额用负数
2019-05-03 13:30:47
你好,多计提的在本月做一笔红字分录就行了。
2018-04-13 18:43:37
你好,计提的一般是当月缴纳的
2019-03-06 11:11:52
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