送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-02-03 11:16

你好,我们是小规模还是一般纳税人,啥时候购进的车辆?

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-02-03 11:16

一般纳税人 1月份卖的

暖暖老师 解答

2026-02-03 11:18

申报开具其他发票不含税金额10000/1.13=8849.56
增值税10000/1.13*13%=1150.44

小?‍‍‍‍福‍‍‍‍袋 追问

2026-02-03 11:19

OK好的老师谢谢

暖暖老师 解答

2026-02-03 11:20

不客气祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好,填写收入,然后预交的税款填写在预交税额栏次
2017-03-02 11:23:52
您好 申报表中填写了未开票收入 当期就要交税
2019-04-08 14:09:23
您好,您的这个提问请在原问题中追问,谢谢
2019-09-02 09:39:01
附件条件的企业,按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的“二、加计抵减情况”相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏“应纳税额”中反映,第19栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;第19栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2019-07-12 14:17:00
建议听下齐红老师的2016所得税汇算清缴,比较详细。 祝学习愉快,工作顺利。
2017-05-02 13:34:58
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