- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-31 19:26
您好,
您好
借:应付职工
贷:银行存款
其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
相关问题讨论
借管理费用-工资贷应付职工薪酬
看你单位自己
建议计提
2020-02-27 21:20:02
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-06-13 17:10:57
你好
做内账需要计提工资
2021-10-11 16:47:20
不需要计提工资,内账可以不计提
2020-05-25 09:19:55
你好,这个就没有统一规定了,可以根据需要先计提,然后支付
2018-11-09 09:25:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



范儿 追问
2026-01-31 19:29
刘艳红老师 解答
2026-01-31 19:30
范儿 追问
2026-01-31 19:32
范儿 追问
2026-01-31 19:33
刘艳红老师 解答
2026-01-31 19:35