老师,麻烦问一下,我们单位去年11月入了一个固定资产,充电桩,但是没有钱支付,以合同入账2,000,000,当时分录是借:固定资产贷:长期应付款,每月根据服务费抵这个长期应付款。现在这个固定资产要从我们的一分公司转入第二分公司这样怎么做账务处理?以后每月由二公司付服务费,冲抵长期应付款。
宁
于2026-01-24 09:14 发布 5次浏览
- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-01-24 09:15
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
计入固定资产吧,税金抵扣,其他分期计入财务费用
2017-10-17 18:49:10
同学你好
对的
是这样做的
2021-07-09 10:13:45
同学你好
对的
都是正确的
2021-04-25 12:17:09
同学你好
意思是其他应收款还有金额嘛
2021-03-26 11:10:03
您好,按第一种方式
借:固定资产
贷:长期应付款
借:长期应付款
贷:银行存款
2019-02-18 16:02:06
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董孝彬老师 解答
2026-01-24 09:22