送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-20 13:11

同学,你好 
1.借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税-销 
 
2. 
借:应收账款  负数 
贷:主营业务收入  负数 
应交税费-应交增值税-销  负数 
 
借:应收账款 
贷:主营业务收入 
应交税费-应交增值税-销

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你好,和不开票收入一样的做法, 借:银行存款或库存现金或应收账款, 贷:主营业务是人 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-05-11 22:35:39
借:应收账款贷:主营业务收入--未开票收入
2017-09-05 18:17:19
开发票时候不做分录,无票收入借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,和你开发票分录是一样,次月开发票,发票贴后面就可以,不需要再做,
2020-02-02 13:11:00
你好 1借应收账款 贷应交税费 2 借应收 贷收入 应交税费 
2022-02-08 15:01:57
红字冲减3月的无票收入,4月做有票分录
2019-04-10 19:15:02
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