送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-20 08:43

同学,你好 
预缴申报(比如4月): 
在《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第22行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”栏,填上加计扣除金额。 
 
不用报《研发费用加计扣除优惠明细表》,但要留着备查。 
 
 
年度汇算清缴: 
填《研发费用加计扣除优惠明细表(A107012)》,按项目列明细。 
填《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表(A107010)》,数据会自动带入。 
最后填《企业所得税年度纳税申报表(A类)》,主表自动算出减免税额。

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