老师,您好,我司是一般纳税人,销售一台设备不含税卖价34万,不含税成本价为14万,如果开票需加收客户11%的税费,供应商也为一般纳税人,开票给我司也要加收我司11%的税费,假设销售了一台,应如何做账务处理?是怎么开发票?能否解释一下,客户是一般纳税人,税率是13%,为什么要加收客户11%的税点,不是加收13%的税点?

may
于2026-01-19 10:16 发布 9次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2026-01-19 10:23
如果税点都开到发票的情况下,
借,库存商品
应交税费应交增值税进项,
贷,银行存款
借银行存款,
贷,主营业务收入
应交税费应交增值税销项,
借,主营业务成本,
贷,库存商品。这个不含税的金额和税额都是按照发票的来就可以的,因为你有对应的进项抵扣,交不了13%的税点,所以按照你单位需要缴纳的税款来计算
11%的税点就是已经很高了,实际一般纳税人如果是商业,也就是在5%以内的税款
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借:银行存款11300
贷:主营业务收入10000
应交税费-增值税-销项1300
2023-03-30 09:37:26
你好
你现在申报的是小规模的吗
2020-09-16 19:21:16
你好,如果会计制度健全,是可以去申请做一般纳税人的。
2021-07-09 15:32:38
您好!是的。
2016-10-27 14:09:02
你好,先看一下题目,请稍等
2023-10-08 20:31:02
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