送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-18 09:24

同学,你好 
那成本就是填写0

@ℳ๓จุ๊บソ whyni 追问

2026-01-18 09:27

那我的经营所得岂不是需要交很多了

小菲老师 解答

2026-01-18 09:28

同学,你好 
嗯嗯,是的

@ℳ๓จุ๊บソ whyni 追问

2026-01-18 09:30

申报失败,失败原因为【您填写的收入总额与系统测算的金额差异过大,请仔细核对后认真如实填写,以免影响您的纳税信用。如确认填报无误请在备注栏说明原因。】我在汇缴时遇见这个问题如何处理

小菲老师 解答

2026-01-18 09:31

同学,你好 
你是有无票收入吗

@ℳ๓จุ๊บソ whyni 追问

2026-01-18 09:34

有,大概11万

小菲老师 解答

2026-01-18 09:35

同学,你好 
那你把这个写进去

@ℳ๓จุ๊บソ whyni 追问

2026-01-18 09:38

我说错了,本身开了14万的票,进项只有5千多,申报了6万人力成本跟3万成本费用,然后清缴时就显示这个了

小菲老师 解答

2026-01-18 09:40

同学,你好 
出来的提示是和收入有关的,不是很成本有关的

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你好,具体的是什么业务的?购买货物的吗?
2022-04-19 10:17:52
同学,要看下你公司的人工费用及其他费用是多少
2022-02-24 13:56:41
同学你好 那你得看你的综合税率是多少了
2022-02-24 13:57:23
同学你好,正常情况是你的收入要对应有成本哈,当你没有取得成本票的时候,可以根据实际付款和合同等确认为成本,然后在汇算清缴的时候没有发票不能扣除,需要纳税调增(平时注意取得发票,不然汇算清缴调增会补税款哈,调增金额过大也有风险哈)。发票是你税前扣除的凭证,并不一定是你做账有票才能做成本费用。并不是必须哈。
2022-04-21 00:14:26
这个要看那你公司人工那些费用有多少?
2022-02-24 13:51:43
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