三季度多计提了5万的工资,并已经结转了,那在本季度怎么做账务处理呢,本季度付的工资较少,怎么写分录?

会计小白
于2026-01-17 16:39 发布 4次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-01-17 16:40
同学,你好
多计提的冲销
借:管理费用-工资 负数
贷:应付职工薪酬 负数
相关问题讨论
1.还是暂估吧,汇算清缴之前来发票就可以了
2.第二个问题什么意思
2020-01-15 13:47:53
你好,第一、第二季度亏损、第三季度盈利计提了所得税,三个季度本年累计为亏损,这种情况不需要计提所得税的
2020-10-18 16:29:50
同学,您好,如果缴款了,就咨询一下当地是否可以系统作废重新申报,如果没有缴款,直接作废重新申报。
2020-10-15 17:51:45
你好据按所属期把错误的依次更正了。
2024-01-12 09:10:44
发放 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-11-06 13:47:47
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会计小白 追问
2026-01-17 16:44