老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答
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小规模纳税人填写第四季度增值税申报表,第四季度没有销售产品,购买了金税盘200,金税盘服务费280,填写申报表,申报表只需要填写附表三《增值税减免税申报明细表》减税项就可以是吗?
小规模企业购买税控盘装置,160和280服务费,280服务费是可以减免税款的吧?是可以留抵一年吧?这个280减免填在申报表哪里?
老师,我们这个季度小规模纳税人申报增值税不需要交税,但是我们有280税控设备服务费,这个是可以抵扣的,想问下这个要怎么填表?


淡涵 追问
2018-07-10 14:37
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2018-07-10 14:41
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2018-07-10 14:57
徐阿富老师 解答
2018-07-10 15:02