我司的一名员工去支援A公司,发生了交通打车费,该员工来到我司财务部报销差旅费,并且车票开了我们公司的抬头,然后我司要向A公司收回该项费用,那我们公司要给对方开票吗

爽快的白昼
于2026-01-15 19:31 发布 2次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2026-01-15 19:33
您好这个你可以直接报给这个员工就可以
相关问题讨论
你好,需要填写差旅费报销单的
2022-03-24 11:25:34
一、我们一笔笔的看,先计算最简单的。
二、在北京出差28天,补贴50元/天,报销差旅费3000元,借支5000元,出差补贴及报销款:28*50+3000=7000元
借支5000元扣收,还借支5000元,还应付2000元。
三、提成:10*3%+(30-10)*4%+(50-30)*5%+(135-50)*6%=7.2万元
四、计算个税
底薪5000元,提成72000元,应发工资77000元,请问有没有个人应扣的社保费用或公积金?
再计算个税是多少
2018-05-11 19:08:22
放到销售费用-差旅费
2018-11-20 14:35:21
您好
可以一起计入管理费用——差旅费
2019-08-17 11:44:46
看一下图片,同学
2019-07-13 12:37:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



刘艳红老师 解答
2026-01-15 19:33