送心意

家权老师

职称税务师

2026-01-15 14:42

1、采购

借:库存商品
  应交税费—应交增值税(进项税额)
     贷:银行存款
2、赠送客户
借:管理费用/销售费用—业务招待费
     贷:库存商品
      应交税费—应交增值税(销项税额)
一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的含税价款。
赠送按偶然所得申报个税

西瓜很甜 追问

2026-01-15 15:02

老师 发票项目名称是工艺品*工艺品,这种处理?

家权老师 解答

2026-01-15 15:06

都是一样的账务处理哈,只要是礼

西瓜很甜 追问

2026-01-15 15:19

老师,如果不申报税款,增值税+个税,入账怎么处理

家权老师 解答

2026-01-15 15:22

不申报税就不体现销项税

西瓜很甜 追问

2026-01-15 15:32

老师 不体现销项 进项 不申报个税。如果一笔入费用 还是存在上面的税务风险 对吗?

家权老师 解答

2026-01-15 15:35

税局查到有税务风险的

西瓜很甜 追问

2026-01-15 15:38

如果一笔入费用 汇缴全部调增 还有上述风险吗?增值税和个税  我们就是送给客户

家权老师 解答

2026-01-15 15:42

关键是该交的税没有交,你纳税调增只是所得税

西瓜很甜 追问

2026-01-15 15:47

那您觉得 我还调增处理吗?还是默认一笔入账?

家权老师 解答

2026-01-15 15:53

还是按规定申报税

西瓜很甜 追问

2026-01-15 20:54

不好意思,老师,还想了解下,如果采购商品的含税价款为400,赠送按偶然所得申报个税,个税是按多少计算?在哪里申报?

家权老师 解答

2026-01-15 21:00

在自然人个税扣缴端,按偶然所得申报个税400

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