老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

劳务工的工资怎么计提,是不是借:应付账款 贷:应付职工工资-劳务费
答: 借:劳务成本贷:应付职工薪酬
我单位计提及支付劳务费记账应为:计提时为借:管理费用-劳务费,贷:应付职工薪酬-劳务费支付时为借:应付职工薪酬-劳务费,贷:银行存款。我现在直接做成借:管理费用-劳务费,贷:银行存款了,没过应付职工薪酬科目,该如何调账?谢谢!
答: 你好! 可以不用计提的,不用调整的 以后改过来就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,单位雇工人付劳务费,收到劳务费发票是先计提借生产成本_劳务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷应付账款,付款时再借应付账款贷银行,对吗?
答: 是的,思路与分录均是可以的







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洋洋 追问
2018-07-09 16:50
袁老师 解答
2018-07-09 17:15