老师,我单位一般纳税人,2月初付了25200的房租(25年一年的),4月对刚给开了专票(金额24000,税额1200)。但是前期没开票所以没抵扣,到11月才抵扣的。这个账务怎么处理。我现在是前面光摊销的房租,没做进项税的处理

云淡风清
于2026-01-14 13:53 发布 0次浏览
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