老师,期初是我家上一个会计做的,然后待认证已经全部认证到进项税里,12月份进项税额是33382.5销项税额是31233.11这两个数都包含这个表里了,老师根据这个表,年终怎么做分录,麻烦带上数要

好好学习
于2026-01-14 09:08 发布 15次浏览

- 送心意
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-01-14 09:13
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
相关问题讨论
进项大于销项时月底不做会计处理。
2017-10-29 18:33:36
您好,当月 如果进项大于销项,不需要交增值税,不需要做会计分录。
2020-07-06 16:01:20
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证
借应交税费应交增值税销项
应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-21 09:31:11
您好
如果进项大于销项
借:应交税费——应交增值税——销项税额 1335890
应交税费——应交增值税——转出未交增值税 2036800-1335890=700910
贷:应交税费——应交增值税——进项税额 2036800
借:应交税费——未交增值税 700910
贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,进项大于销项不需要做分录,申报时填表一表二就可以了,系统会自动留抵的。
2017-09-13 11:42:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



董孝彬老师 解答
2026-01-14 09:22