送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-01-13 15:22

你好是的,这个调表不调账的

芣説芣想芣惦汜 追问

2026-01-13 15:26

那我就是这样做了,只需要纳税报表调增,然后账面不需要调整对吧

暖暖老师 解答

2026-01-13 15:26

是的,你说的是正确的这个

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是不可以的,哪里有这样的事情。 而且要注意业务招待费只要发生,就会涉及到纳税调增的。
2019-04-26 10:59:58
你好,《企业所得税法实施条例》(以下简称《实施条例》)第四十三条规定:企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的 60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的 5‰。即业务招待费在年终所得税清缴时不允许扣除部分会调增缴纳所得税
2016-12-05 15:09:54
老师请问一下小规模纳税人所得税也适用业务招待费的比例吗 是的
2021-03-21 09:56:12
你好,招待客人的可以计入管理费用—业务招待费的。
2019-07-23 11:39:43
你好 业务招待费账载金额=10422元,税收金额=1166424.09*千分之5,纳税调增=10422—1166424.09*千分之5
2021-07-20 11:12:57
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