送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-01-13 08:22

你给对方开发软件,这个所有权属于对方,是吗?
借银行存款,
贷主营业务收入、
应交税费,
借合同履约成本,
贷应付职工薪酬、原材料累计折旧等,
借主营业务成本,贷合同履约成本

wy 追问

2026-01-13 08:25

不是的,是我们用的工程部软件填加新用户授权

wy 追问

2026-01-13 08:25

我们是取得发票

郭老师 解答

2026-01-13 08:25

借银行存款,贷主营业务收入应交税费,借无形资产代理摊销

wy 追问

2026-01-13 08:27

我们是出钱的,现在只是先收到发票,为什么是借银行存款?

郭老师 解答

2026-01-13 08:30

你是收到别人给你开发的吗?是委托对方研发?所有权属于你单位吗

郭老师 解答

2026-01-13 08:30

还是你们只有使用权

wy 追问

2026-01-13 08:32

应该只有使用权,跟我们的办公软件一样

郭老师 解答

2026-01-13 08:37

如果使用权在1年以内的,借预付账款、
应交税费、应交增值税、进项
贷、银行存款或者是应付账款
然后按月分摊,根据你使用部门借成本费用等
贷预付账款

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您好,计入财务费用里面就可以了
2019-10-09 08:33:58
你好,收到政府补助一百万,是应当计入其他收益科目核算。 不能增加的情况下,你可以变通的计入  营业外收入—其他收益  二级科目核算 
2021-11-30 14:15:23
你好!你可以计入无形资产或者管理费用服务费
2019-04-10 09:49:35
你好,收到软著代办费,借;无形资产 贷;银行存款 软件开发服务的发票,借;研发支出 贷;银行存款等科目
2019-04-10 09:33:59
你好, 公司收到委托其他公司弄的软著,收到的软著代办费软件开发服务费,根据经营范围计入主营业务收入/其他业务收入
2019-04-10 09:17:30
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