- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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借应付账款11300
贷固定资产1万,
应交税费应交增值税进项转出1300
折旧做了吗?
2024-12-23 10:23:02
学员您好。固定资产暂估入账,往往是因为其已经达到可使用状态但是发票未到的情形,这种情况下,要等到发票后调整固定资产原值,不做红冲。
2020-04-29 13:35:54
你好,这个之前的其他的不用改,你直接在汇算清缴的时候调整折旧的金额就好了,你去更正之前的汇算清缴。
2025-02-27 17:01:56
没有发票,只能按红冲处理了。
2015-11-04 16:40:10
您好
借:固定资产 借方红字
贷:应发账款 贷方红字
应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2020-01-10 16:16:02
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