送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-08 09:29

同学,你好 
之前入账的,做红字分录

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相关问题讨论
借应付账款11300 贷固定资产1万, 应交税费应交增值税进项转出1300 折旧做了吗?
2024-12-23 10:23:02
学员您好。固定资产暂估入账,往往是因为其已经达到可使用状态但是发票未到的情形,这种情况下,要等到发票后调整固定资产原值,不做红冲。
2020-04-29 13:35:54
你好,这个之前的其他的不用改,你直接在汇算清缴的时候调整折旧的金额就好了,你去更正之前的汇算清缴。
2025-02-27 17:01:56
没有发票,只能按红冲处理了。
2015-11-04 16:40:10
您好 借:固定资产 借方红字 贷:应发账款 贷方红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
2020-01-10 16:16:02
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