- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好,
你支付工资的时候就少支付一笔给员工了
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款—xx员工
报销时,
借:管理费用等
贷:其他应付款—xx员工
2018-07-09 11:09:24
员工费用报销,抵扣联丢失,不能抵扣进项税,做了发票勾选后做进项税,同时当月需要做进项税额转出处理。
2020-07-01 10:38:57
您好,材料款,借原材料,贷其他应收款。借费用~车费/油费,贷其他应收款。借应付职工薪酬,贷其他应收款。
2021-01-19 18:45:52
借;应付职工薪酬 其他应付款 贷;实收资本
2018-03-24 11:41:17
你好,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
2018-07-13 16:37:42
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