老师,反向开票刚缴纳了这个税费,如何做账,其中有一笔638.31,供应商给我们打回款了,1256.89代扣的税金我们工资需要自己承担了。这样的情况如何进行账务处理?

朴素的大山
于2026-01-07 10:39 发布 19次浏览


- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2026-01-07 10:51
你好代扣得计入管理费用-税金
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你好,有责任人 借;其他应收款 贷;库存现金
没有责任人 借;营业外支出 贷;库存现金
2018-08-31 17:20:40
你好; 这个是你们应收账款吗? 收回来不了的走坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备; 借坏账准备贷应收账款
2022-02-10 14:40:08
借:其他应收款
贷:银行存款
2019-11-22 08:46:44
相当于就是你要给供应商预付一笔款项,你计入预付账款处理。
2019-09-05 17:50:33
多付2元每件的货款挂预付账款,然后等返利会来,先冲2元每件的预付款,然后剩下的1元每件冲成本。每次统计进货的数量才能准确统计返点金额的
2018-11-09 13:12:44
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