送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2026-01-06 11:09

同学,你好 
借:费用、成本 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

长情的月饼 追问

2026-01-06 11:34

因公司研发阶段一直没有营收,进项留抵税额很大,之前月份都有每月底做如下分录:
借:应交税费--未交增值税
贷:应交税费--增值税--转出未交增值税
现在需要对对已认证的进项税进行转出,求分录

小菲老师 解答

2026-01-06 11:37

同学,你好 
就是这个分录 
 
借:费用、成本  
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
借成本费用 贷进项税额转出
2020-05-09 11:14:29
你如果做了进项转出以后也不能抵扣了
2019-12-03 07:32:28
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-07-02 17:39:33
(1)发生需要转出时: 借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ; 贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。 (2)月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出); 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)。
2020-04-21 22:13:40
你这个是专票那对方咋红冲,你这边没有开红字信息表么,你开红字信息表审核通过次月申报附表2的时候进项税额转出。做分录是借xx负数 贷xx负数 进项税额转出,月底这个结转增值税做借进项税额转出 贷转出未交增值税
2019-07-03 09:56:43
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