- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2026-01-05 08:52
同学,你好
借:管理费用-赔偿金
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
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你好,你也具体看对笔是什么业务才能决定怎么做帐。
2021-10-13 09:57:53
这个可以作为原始凭证的
2021-06-16 12:45:31
您好,您的具体 问题/情况 是什么,有截图吗?
2022-08-03 10:59:25
你好
借:银行存款
贷:预收账款
开发票计入主营业务收入。
2019-06-17 14:46:29
这个是按银行单这个日期做
2019-01-21 09:26:02
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2026-01-05 08:55