收汇企业的月底的汇兑损益如何做账 问
借:应收账款-美金 贷:财务费用-汇兑损益 答
老师,粮企,实际签订合同2000吨,实际出库1900吨,但对 问
真实收到2000吨还是1900?如果数量错误就叫对方重新开 答
老师好!生产企业出口转内销,都需要申报什么报表?增 问
你好,跟内销一样申报就可以!可以抵扣 答
医养结合的精神医院,在这里养老的病人是民政局直 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我一季度红冲了一张10万的专票,这是去年九月 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师,销售一台设备,前期只开了部分发票,因客户迟迟不支付剩余款,导致余款一直未开票,成本已经全部结转,且跨年,本月要开具余款发票,成本这块怎么弄?
答: 没有成本了 ,直接做收入就行
老师,有个合同客户那边还有余款未结清,之前汇款发票已开具,现在客户想找第三方来支付余款,剩余的发票该怎么开
答: 要开给对方哦,不能开给第三方,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师问一下2019年开过发票钱已经支付,因为按合同开了全额发票,有一部分跨年了没有进成本做了其他应付款,第二年也没有进成本,现在才发现怎么账务处理
答: 您好 那可以补做成本入账的
老师 收到设备一张全额成本票24万,开销售发票50%设备款(24万6千)元。请问要怎么结转成本呢?如果等年底开剩下的50%,再结转成本的话。今个月交企业所得税就多了。
老师,我想请教一下就是,我们前年买了一台设备,当时只开了0.5台的发票,这个0.5台在当时已经结转进成本了。现在今年供应商开剩下的0.5台,那我现在卖给新客户是不是只能对应开0.5台的销项票给客户?





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