有个付航天信息税控服务费的280元,我做的分录是借:应交税费~减免税款280贷:银行存款280,月底还要结转这笔税金吗?财务报表要哪里体现什么吗?
张馨维cathy
于2018-07-08 18:24 发布 1592次浏览
- 送心意
职称: ,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
相关问题讨论

主表23行,附表四都要体现
2018-07-08 18:32:20

借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--应交增值税(减免税款)
2019-09-27 14:38:28

你好,不可以的
如果是一般纳税人,分录是
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-05-29 15:08:40

您好!这个可以不用结转。
2019-03-18 16:49:42

上述分录处理正确,就是交款时计入管理费用——办公费,减免税时冲减管理费用——办公费
2018-04-13 14:32:30
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