送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-12-24 11:47

那就做劳务费
借管理费用,劳务费
贷银行存款

san 追问

2025-12-24 11:55

老师,我们公司是一般纳税人,我们是第三方,配送生鲜,平时月底都是先跟客户对好账会优惠个500块钱,然后客户把钱打给我们的上游,我们上游又会抽成4个点,然后再把钱打给我们,我们实际开票是只开我们收到的那一部分给上游,我们这怎么做账

郭老师 解答

2025-12-24 11:58

是按照优惠之后的来确认收入

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相关问题讨论
找个没关系的,差额体现在应收账款(或预收账款)就可以了!
2019-07-10 16:27:16
你好! 填写付款申请书
2019-09-27 18:34:46
你们是被派遣单位还是派遣单位
2019-08-05 09:47:38
你好,如果报销的话,可以不办税,但是兼职定期发工资得话,报税是按照劳务报酬进行报
2020-04-17 07:36:40
你好,可以的账上还是一样做的 两处都做工资
2019-10-31 11:48:30
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