老师,您好!由于社保基数的调整,10月社保系统缴费时自动有补缴和抵缴以前的社保差额,那我 做账录凭证该怎么录,是先录10月原本社保费用,再录补缴和抵缴吗?怎么写分录
范敏18773960929(母婴乐奶粉店)
于2025-12-22 13:52 发布 0次浏览
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暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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您好,扣缴时,借,其他应收款,贷,现金或者银行存款。个人转进时,借,现金或者银行存款,贷,其他应收款。
2017-06-10 10:47:29
可以,内账可以,你可以不计提,直接借管理费用 其他应收款个人社保,贷银行
2020-11-24 19:11:45
按下面这个做账就可以
2019-04-11 15:31:39
你好,这个是付社保费的,还有个人缴费没有付款
2019-03-06 16:04:32
可以,你直接后面补上就可以,支付社保:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
其他应收款一社保 (个人负担)
贷:银行存款
2019-11-05 16:12:52
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