12月份要付款给上游,费用要暂估入账,因为费用发票要明年才开过来,有可能是专票,有可能是普票,专票有可能是6个点有可能是3个点。怎样暂估入账最好,因为执行企业准则,不想跨年度调整损益。

Fische.
于2025-12-20 16:56 发布 13次浏览
- 送心意
咨询老师郭老师
职称: 初级会计师
2025-12-20 16:57
那你和对方确认一下是专票还是普票专票
一般纳税人专票按照不含税的普票含税的,
一般暂估是不考虑增值税的
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同学 您好
借:应付账款——暂估应付账款
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
2019-01-07 15:47:08
1.没有取到发票,暂估成本:借:主营业务成本贷:应付账款--暂估
在这种情况下,由于没有收到发票,公司需要暂估成本。这个暂估成本通常是基于公司对成本的估计,因此借记“主营业务成本”科目,贷记“应付账款--暂估”科目。
1.收到管理费用发票,并冲减暂估应付账款:借:应付账款---暂估贷:管理费用
当公司最终收到发票时,需要冲减之前暂估的应付账款,并按照发票上的实际金额支付管理费用。因此,借记“应付账款---暂估”,贷记“管理费用”。
这种处理方式是正确的,因为它确保了公司对实际成本的准确记录和核算。同时,它也符合权责发生制原则,即收入和费用应在产生期间进行确认,而不是在实际支付或收到款项时。
2023-09-21 08:52:39
是的,你的理解是对的
2021-04-19 17:43:33
你好,这个费用发票如果暂时没来的话,可以先暂估入账。
2021-12-13 14:22:38
你好,借;管理费用等科目,贷;应付账款——暂估
2019-12-25 15:09:36
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