送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-12-20 13:58

您好,没事,你暂估入账就可以

严 yan 追问

2025-12-20 15:18

那我1月收到发票后应该怎么入账,先把12月的暂估入账在1月份冲减后,在做一个是吗?

刘艳红老师 解答

2025-12-20 15:25

是的,先冲暂估,再做一个正数

严 yan 追问

2025-12-20 16:29

2025年未到的发票是不是在2026年做汇算清缴之前收到发票都可以吗?

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相关问题讨论
你好,这个的话税率是6个点的
2019-09-16 13:53:35
你好,可以抵扣的,你们办公用的也可以抵扣。
2021-08-03 11:44:17
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-06 21:53:53
借管理费用-服务费 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款等
2018-11-05 16:45:26
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目
2019-07-24 14:28:32
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