老师,我们下属研发部门,有与高校合作的项目,有签订 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师好!我有个同事,人家是文员,现在做采购。试用期 问
你好会计这职业就是这样的 答
现在10月份,现在申报9月底的增值税,企业所得税,印花 问
申报期内建议更正财务报表和企业所得税报表,别只在 10 月冲销。不更正会导致账表不符,有税务风险;更正需调整 9 月报表冲减所得税,再重新报企业所得税表。 答
你好老师,个体户有哪些优惠政策,需要交哪些税? 问
《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》国家税务总局公告2023年第12号:对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日终止执行。 答
老师我们公司有一个公司是做电商的 我想问下 比 问
你好,可按实际收款确认收入,按销售折扣处理 答

2016年有一笔分录我重复计提并且重复扣税了,我现在2018年6月我需要计提附加税,我怎么递减2016年多缴纳的附加税?第一张图是2016年多计提并缴纳的,第二张图是我2018年做的计提分录并递减附加税做的分录,还没有写完?请问我做的分录对嘛
答: 您好,应贷以前年度损益调整,
现在是这样情况第一,我现在有收入计提了附加税,想递减2016年多缴纳的附加税,第二,2016年的附加税我已经做了计提并缴纳分录。问题就是我怎么递减这个分录,我做的是这个对嘛?
答: 首先,你做的这个分录是不准确的。2016年多计提的附加税,要在2018年调整,要通过以前年度损益来调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司2016年有一笔计提了税金及附加,借方是主营业务税金及附加700,贷方是应交税金一城建税350,教育费附加210,地方教育费附加140。现在2018年6月发现这一笔主营业务税金及附加少计提了30元,请问这笔分录怎么做,在2018年6月
答: 你好, 借;以前年度损益调整 贷;应交税费30
2018年附加税因为用应纳增值税计提所以多计提了,就多交了税款,第四季度可以抵减附加税,那没有抵减完的可以跨年抵减吗?多计提的部分账务处理需要做相反分录吗?
加计递减一直没处理,19年的一并在19年底12月一并计提了,由于12月没有发生应纳税额,那计提的加计递减额账务处理怎么做?分录怎么做?
2015年的企业所得税2016年好像多计提了,然后她做了第一张图的分录调整,后来2017年的会计做了第二张分录,现在其他应收款就一直挂着这笔钱,我应该怎么调整?
17年做了一笔免增值税的账,18年现在要补缴这个增值税,并缴纳了滞纳金,请问我现在要怎么做账,附加税也补缴了,17年没有计提附加费,麻烦老师把分录告知一下谢谢







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