送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-05 22:17

你好,凭证摘要错误就只能是反结账到之前月份,修改成正确的,然后再过账的

闻声听译 追问

2018-07-05 22:23

是2月份的凭证,而且已经装订了,能这样改吗

邹老师 解答

2018-07-05 22:25

你好,你可以去系统更正,然后在凭证里面划线更正摘要

闻声听译 追问

2018-07-05 22:27

现在是6月能能反结账到2月吗?

邹老师 解答

2018-07-05 22:28

你好,软件做账是可以这样执行反结账操作的

闻声听译 追问

2018-07-05 22:29

任何软件都可以?

邹老师 解答

2018-07-05 22:30

你好,这个不确定了 
我用过的金蝶是可以这样操作的

闻声听译 追问

2018-07-05 22:31

金蝶k3

邹老师 解答

2018-07-05 22:32

你好,是可以这样操作的

闻声听译 追问

2018-07-05 22:38

划线更正具体怎么操作才正规?

邹老师 解答

2018-07-05 22:39

你好,画一根红线,然后填写正确的摘要

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相关问题讨论
你好,凭证摘要错误就只能是反结账到之前月份,修改成正确的,然后再过账的
2018-07-05 22:17:31
你好!可以的,,,,,,,,,,
2018-07-09 18:41:12
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
老师 我要增加科目 和减少金额,这该怎么调才合理?
2019-01-08 16:42:40
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
2018-04-02 17:43:02
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