我看到会计学堂实操训练中的会计分录,5月3日收到一批货,没有收到发票,5月3日直接做了暂估的会计分录,然后6月7日收到发票的时候,直接冲暂估入库,产品入库。应该是不规范的,但是既然学堂这样设计实操题目,是不是说实际工作中都是这样做的?谢谢
start
于2025-11-24 09:25 发布 9次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-11-24 09:26
暂估入库(5 月 3 日):
借:原材料 / 库存商品
贷:应付账款 —— 暂估应付账款
次月冲销暂估(6 月 1 日,会计期间结束后):
借:应付账款 —— 暂估应付账款
贷:原材料 / 库存商品
收到发票后按实际入账(6 月 7 日):
借:原材料 / 库存商品
借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款 / 银行存款
相关问题讨论
你好,这样不可以的,发票不允许提前做
2021-04-09 10:27:57
思路是正确的,没有任何问题的。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-12 09:51:59
暂估入库一般都要在月初冲出的
2017-06-27 17:16:36
您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28 21:59:30
不需要做其他分录,发票来了红冲,再做正确的就行
2019-01-04 14:59:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



start 追问
2025-11-24 09:29
朴老师 解答
2025-11-24 09:31
start 追问
2025-11-24 09:40
朴老师 解答
2025-11-24 09:41
start 追问
2025-11-24 09:45