送心意

朴老师

职称会计师

2025-11-24 09:26

暂估入库(5 月 3 日):
借:原材料 / 库存商品
贷:应付账款 —— 暂估应付账款
次月冲销暂估(6 月 1 日,会计期间结束后):
借:应付账款 —— 暂估应付账款
贷:原材料 / 库存商品
收到发票后按实际入账(6 月 7 日):
借:原材料 / 库存商品
借:应交税费 —— 应交增值税(进项税额)
贷:应付账款 / 银行存款

start 追问

2025-11-24 09:29

也就是说,学堂设计的这个实操题目的操作,是错误的,实际工作中不会这样做账,是这样吗?

朴老师 解答

2025-11-24 09:31

这个可以暂估
但是收到发票的时候需要先做发票入库的
再红冲

start 追问

2025-11-24 09:40

但是老师上面的步骤是先红冲,现在又说先做发票入库再红冲,有点懵了

朴老师 解答

2025-11-24 09:41

你先入库再红冲暂估的最好,这样不会导致原材料等会有短暂的负数

start 追问

2025-11-24 09:45

谢谢谢谢谢谢谢谢

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相关问题讨论
你好,这样不可以的,发票不允许提前做
2021-04-09 10:27:57
思路是正确的,没有任何问题的。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-12 09:51:59
暂估入库一般都要在月初冲出的
2017-06-27 17:16:36
您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28 21:59:30
不需要做其他分录,发票来了红冲,再做正确的就行
2019-01-04 14:59:38
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