老师您好!我司一般纳税人,供应商在6月给我开了一张专票20,801.55元,在10月把20,801.55给红冲了,然后又开了一般专票20,536.06元,我应该入账,分录怎么写?谢谢

严 yan
于2025-11-06 08:44 发布 129次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-11-06 08:45
10月原分录红冲6月的收入账,然后再做新开票的账
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你好,你是说进项需要抵扣,所以租金不对是吗
2025-06-18 15:34:21
这个是你们对外给别人开的票吗?
2024-06-12 09:07:41
按主营业务收入处理
2024-06-11 14:15:13
你好
借:原材料等科目,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),贷:应付账款等科目
2024-04-12 08:50:57
借预付账款 贷银行存款
2023-01-07 15:34:43
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