公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

麻烦老师帮我看下,我主要不是很明白暂估,比如说暂估的数据是不是要购进的发票回来了才冲得到暂估,暂估的数量单价和购进发票上的不一样怎么办?冲暂估是不是按我暂估的数量单价冲,而不是按我购进发票单价数量来冲??
答: 暂估首先你是根据入库单做暂估,价格一般是合同价格或者市场价格,数量是固定的,不包括税金。发票来了,你先红冲你之前的暂估(数量金额都是暂估的),然后根据发票的数量和金额做正确的账务处理。
我们是手工进销存,请问商品本期单价核算公式是什么,涉及有暂估和冲销上期暂估。 我看的公式是(上期期末金额+本期购进金额-冲销上期暂估+本期暂估)/(上期期末数量+本期购进数量-冲销暂估数量+本期暂估数量)
答: 您好,按我的理解,您的公式是正确的。即:本期单价=(上期期末金额%2B本期购进金额-冲销上期暂估%2B本期暂估)/(上期期末数量%2B本期购进数量-冲销暂估数量%2B本期暂估数量)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,暂估原材料我到底怎么写摘要比较好?收到发票时是先写冲暂估分录?还是先写收到发票分录?收到发票时的单价数量和之前暂估的单价数量不一致怎么办??
答: 1,xx月购进材料xx 没有收到发票,可以这么写,收到发票先冲掉暂估,只按回来发票数量冲暂估,还没有回来那个继续挂暂估,先冲掉暂估之后按发票做 这个是做一张凭证上面,


sennuo 追问
2018-07-04 20:37
姜老师 解答
2018-07-04 20:47
姜老师 解答
2018-07-04 20:48