23年4月税务局代开的1一点增值税销项发票160万,因合同取消对方公司销户 ,此发票于今年9.30日税务局代红冲。负数发票已寄回。对方未认证。我发怎么做分录
李
于2025-10-22 09:27 发布 4次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-10-22 09:33
小企业会计准则
借应收账款、负数
贷、主营业务收入、负数
应交税费、应交增值税负数
相关问题讨论

您好,如果本月销售收入小于销项负数增值税发票金额,那么在电子税务局申报时,录入销售额为负数,没有其他操作。
2019-04-14 22:22:54

你好1这个你要问当地税局了。
2017-10-09 14:57:49

代开一栏填写负数,
2019-05-23 11:04:50

你好 所有联都会给开票方的
2020-07-07 10:07:53

您好,可以把交的税,记入其他应收款中。其他是平的。
2017-01-14 19:48:15
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李 追问
2025-10-22 09:34