送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-10-14 14:31

公司是一般纳税人还是

春暖花开 追问

2025-10-14 14:42

小规模纳税人,是服务性

文文老师 解答

2025-10-14 14:44

若合计收入没有超过30万,填写在免税销售额栏

春暖花开 追问

2025-10-14 14:46

我们是小规模公司,将自已用的车卖给其他公司,开具是“二手车发票”91600元。1. 我公司交纳增值税按1%

文文老师 解答

2025-10-14 14:49

合计收入没有超过30万,填写在免税销售额栏

春暖花开 追问

2025-10-14 14:50

本月开销售发票明细: 1.    1%的专票161400元  + 2.  卖车是二手市场开具“二手车发票”91600元

春暖花开 追问

2025-10-14 14:52

.我公司卖车需交纳增值税按1%交?但不知道这个收入填写在那里?

文文老师 解答

2025-10-14 14:59

合计收入没有超过30万,卖车收入填写在免税销售额栏

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相关问题讨论
自己使用过车吧,你们不会卖车吧?
2019-07-26 10:34:26
你好,填5000,减免其他填200。
2019-03-20 16:27:34
您好,学员,按照相关规定,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。所以该纳税人该季度免征增值税,但是不代表不申报。在办理一季度增值税纳税申报时,将销售额填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即不含税金额89108.91元,在小微企业免税额那栏填89108.91*3%。填这两栏即可。
2020-04-14 17:02:44
本期认证本期申报抵扣栏次就可以
2019-12-09 18:43:46
你这个电脑是你们的主营业务收入?
2024-04-08 11:43:46
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