我是劳务公司,不含派遣,5月30日开劳务费发票10000元,6月15日,对方公司按发票金额往银行帐户转款10000元,这个分录怎么做是5、6月份要分开做么?

黎黎
于2018-07-03 14:22 发布 551次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-07-03 14:31
5月30日,开具发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
6月15日,收到价款
借:银行存款
贷:应收账款
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黎黎 追问
2018-07-03 20:40
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2018-07-03 21:47