我是劳务公司,不含派遣,5月30日开劳务费发票10000元,6月15日,对方公司按发票金额往银行帐户转款10000元,这个分录怎么做是5、6月份要分开做么?

黎黎
于2018-07-03 14:22 发布 540次浏览
- 送心意
崔老师
职称: ,注册会计师,税务师
2018-07-03 14:31
5月30日,开具发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
6月15日,收到价款
借:银行存款
贷:应收账款
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6月15日,收到价款
借:银行存款
贷:应收账款
2018-07-03 14:31:15
6月份开具的发票并不一定对应的是6月份工资。发票可能每年才开—份。
2017-07-05 21:58:36
按月确认收入
你应该开的差额发票吧,你知道你以后可以扣除的吗?
2019-05-18 10:30:07
同学 你好
借:银行存款 5000
应收票据 5000
贷:应收账款——某某 10000
2018-11-28 15:22:47
将差额反冲回来就可以了。
2018-06-28 17:41:04
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2018-07-03 20:40
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2018-07-03 21:47