他们应付我们绿化管养费 票已经开出来 但我们未收到 现在要用这笔绿化费抵我们在他们公司用的伙食费 认不得咋个做分录了
༄毛毛虫༄
于2018-07-03 13:19 发布 591次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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1、借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-福利费
2、借:应付职工薪酬-福利费
贷:应收账款
2018-07-03 13:25:04

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好!你也应该冲减长期待摊费用的金额。
2018-05-23 16:36:32

借:主营业务成本
贷:银行存款
有进项税发票,可以抵扣进项税
2018-03-25 11:36:09

你好,你们不是餐饮企业吧?垫付的部分在其他应收款核算。不记录你们的成本。
2018-06-02 11:29:39
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