送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-07-03 13:25

1、借:管理费用等 
贷:应付职工薪酬-福利费 
2、借:应付职工薪酬-福利费 
贷:应收账款

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相关问题讨论
1、借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-福利费 2、借:应付职工薪酬-福利费 贷:应收账款
2018-07-03 13:25:04
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!你也应该冲减长期待摊费用的金额。
2018-05-23 16:36:32
借:主营业务成本 贷:银行存款 有进项税发票,可以抵扣进项税
2018-03-25 11:36:09
你好,你们不是餐饮企业吧?垫付的部分在其他应收款核算。不记录你们的成本。
2018-06-02 11:29:39
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