送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-07-03 08:36

你好! 
根据财会(2016)22号: 
对于当月应交未交的增值税,借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,贷记“应交税费——未交增值税”科目; 
对于当月多交的增值税,借记“应交税费——未交增值税”科目,贷记“应交税费——应交增值税(转出多交增值税)”科目。

且行且珍惜 追问

2018-07-03 11:23

老师,我计提增值税后月末结转怎么做分录

老江老师 解答

2018-07-03 11:31

就是上面那条信息呀,分有税的时候和无税的时候

且行且珍惜 追问

2018-07-03 11:50

老师,可能我表达错误,我现在做6月份的账,6月份应交增值税1500元,我想做账的时候先计提,到7月份缴纳。计提增值税后月末结转怎么做分录

老江老师 解答

2018-07-03 11:58

6月份计提 
借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  1500 
   贷 应交税费——未交增值税 1500 
7月份缴纳 
借 应交税费——未交增值税 1500 
  贷 银行存款   1500

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