送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-09-19 16:00

您好, 
这个后面开发票会开5800进来吗?

小 米 高 翔 追问

2025-09-19 16:11

不会,已经打款给员工5800元了,后面退5700到老板个人卡上,这个怎么做账好呢

刘艳红老师 解答

2025-09-19 16:19

借:管理费用*服务费100 
其他应收款 
贷:银行存款

小 米 高 翔 追问

2025-09-19 16:59

收到,谢谢老师

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你好同学,分录如下: 计提时候 借:管理费用-工资 5800 贷: 应付职工薪酬 5800 发放 借:应付职工薪酬 5800 贷:银行存款 5700 其他应付款 100 支付水电费 借:其他应付款 100 贷:银行存款 100
2019-11-14 14:21:29
你好,借:营业外支出200 银行存款5500 贷:应收账款5700
2018-01-05 14:53:14
之前做了费用吗?
2019-12-24 16:22:17
您好,这个是这样的,借 银行存款 150 贷 主营业务收入 100 营业外收入50
2022-08-22 11:50:17
借:营业外支出 贷:其他业务成本
2019-03-15 15:15:25
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