翻之前会计做的账,17年6月份及7月份的社保费没交,分录是借:管理费用 贷:其他应付款--社保款 而17年12月份的银行已经交社保,可她做的分录依然是借:管理费用--职工薪酬 贷:其他应付款——社保款 请问以上的我需要怎么处理?

会计学堂辅导老师
于2018-07-02 15:08 发布 711次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-02 15:09
将第二笔借:管理费用--职工薪酬 贷:其他应付款——社保款红冲,做 借:以前年度损益调整 负数 贷:其他应付款——社保款
再做,借:其他应付款——社保款 贷:银行存款
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