送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-02 15:09

将第二笔借:管理费用--职工薪酬 贷:其他应付款——社保款红冲,做  借:以前年度损益调整  负数  贷:其他应付款——社保款 
再做,借:其他应付款——社保款  贷:银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-03 14:42

上次6月15号给客户开普票不要,已代开专票给他,那个不要的普票我当时就作废了,之后要怎么处理?因为我刚上去软件看到里面有抄税那些,我都没操作过,

张艳老师 解答

2018-07-03 18:30

在发票上写上“作废”字样,留存备查就可以了。 
抄报税的顺序是抄税——申报税——清卡,学堂有开票系统实操课程的,您可以学习一下。

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