我是个体户只做内帐,前期不开票有一笔款20000未付借应收账款20000贷主营业务收入20000,8月份款打来10000,也让开 了票1个点的,该如何做账
温馨
于2025-09-16 16:36 发布 8次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-09-16 16:38
借:银行存款10000
贷:应收账款10000
未开票收入
借:应收账款 20000
贷:主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税-销项税
如果以后补开发票
贷:主营业务收入 -未开票 -10000
贷:主营业务收入 –已开票 10000
相关问题讨论

具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47

你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59

您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45

是的
2017-03-06 16:51:00

第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
温馨 追问
2025-09-16 16:41
家权老师 解答
2025-09-16 16:45
温馨 追问
2025-09-16 17:18
家权老师 解答
2025-09-16 17:20