送心意

家权老师

职称税务师

2025-09-16 16:38

借:银行存款10000
贷:应收账款10000

未开票收入
借:应收账款 20000
贷:主营业务收入 -未开票
       应交税费-应交增值税-销项税












 



如果以后补开发票
贷:主营业务收入 -未开票  -10000
贷:主营业务收入 –已开票 10000

温馨 追问

2025-09-16 16:41

我是个体户,前期不开票有一笔款20000未付当时记得借应收账款20000贷主营业务收入20000,8月份款打来20000,开票开了10000元该如何做账

家权老师 解答

2025-09-16 16:45

未开票收入

借:应收账款 20000

贷:主营业务收入 -未开票

       应交税费-应交增值税-销项税


借:银行存款20000

贷:应收账款20000

补开发票10000

贷:主营业务收入 -未开票  -10000

贷:主营业务收入 –已开票 10000

温馨 追问

2025-09-16 17:18

前期未开票收入

借:应收账款 20000

贷:主营业务收入 -未开票

    收到款时
借:银行存款20000

贷:应收账款20000

补开发票10000
借:应收账款-20000

贷:主营业务收入 -未开票  -20000
然后借:(什么科目了)

贷:主营业务收入 –已开票 10000

家权老师 解答

2025-09-16 17:20

你只补开票1000,0,就是我那样做

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相关问题讨论
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好 同学是冲减上月的分录的话 就是 借 应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数
2020-06-07 16:35:59
您好,不对的。贷:新~主营业务收入(明细),贷:主营业务收入(总)负数。
2017-06-01 18:53:45
是的
2017-03-06 16:51:00
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
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