送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-30 22:26

您好,建议再做一张现在月份的其他出了库单负数的,再做一张正数的,使用这张正数的其他出库单做凭证处理。

万峰成林 追问

2018-06-30 22:34

还有其他修改方法吗??

王雁鸣老师 解答

2018-06-30 22:35

您好,其他方法就是反结账到其他出库单上日期所在的期间,再去修改处理。

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