送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-30 22:26

您好,建议再做一张现在月份的其他出了库单负数的,再做一张正数的,使用这张正数的其他出库单做凭证处理。

万峰成林 追问

2018-06-30 22:34

还有其他修改方法吗??

王雁鸣老师 解答

2018-06-30 22:35

您好,其他方法就是反结账到其他出库单上日期所在的期间,再去修改处理。

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相关问题讨论
您好,建议再做一张现在月份的其他出了库单负数的,再做一张正数的,使用这张正数的其他出库单做凭证处理。
2018-06-30 22:26:47
一、不能反审核是否是如下原因: 1、该单据下推关联了其他单据; 2、使用的账号没有反审核权限或反审核此其他制单人审核的单据的权限; 3、单据已经核销的不能直接反审核; 等等,要看你的具体问题了。 二、1.反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。 2.反过账操作方法:反结账后,直接同时按 Ctrl+F11 3.做完反结账、反过帐操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
2017-08-19 10:11:28
您好!请稍等(勿催),我将尽快回复您。
2019-10-28 14:45:53
提示啥,上面提示啥?
2020-01-09 17:05:34
你好,你这是反向操作,需要先反审核,然后删除会计凭证,然后去资产模块去删除单据
2022-05-16 10:51:08
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