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万峰成林
于2018-06-30 22:24 发布 1688次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-30 22:26
您好,建议再做一张现在月份的其他出了库单负数的,再做一张正数的,使用这张正数的其他出库单做凭证处理。
万峰成林 追问
2018-06-30 22:34
还有其他修改方法吗??
王雁鸣老师 解答
2018-06-30 22:35
您好,其他方法就是反结账到其他出库单上日期所在的期间,再去修改处理。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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万峰成林 追问
2018-06-30 22:34
王雁鸣老师 解答
2018-06-30 22:35