老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

做计提和缴纳社保分录时没有做明细,直接做的,计提时,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款等,没有分养老保险、医疗保险等明细科目哦,这样可以吗?
答: 您好,这样可以的。我公司也是这样处理的。
社会保险 费 计提的时候 借:管理费用- 社保费 贷:应付职工薪酬 -社会保险费 缴纳时,借:应付职工薪酬—社会保险费 贷:银行存款 这样做分录 对吗?
答: 您好,分录处理是正确的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问社保计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保费,这样可以吗?还是要贷应付职工薪酬-养老保险,应付职工薪酬-医疗保险等这样五险分开记录?不分开是不是也不要紧,反正工资表有明细
答: 你好,,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保费,这样就可以了。


小袁 追问
2018-06-30 13:22
王雁鸣老师 解答
2018-06-30 13:24