送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-06-30 11:12

怎么做账务处理?谢谢

方老师 解答

2018-06-30 11:57

你好,你的问题是什么?

陌上花开 追问

2018-07-01 11:26

怎么做账务处理?

方老师 解答

2018-07-01 11:29

借管理费用 生产成本 -福利费 贷应付职工薪酬-福利费 
借应付职工薪酬-福利费 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 
借主营业务成本 贷库存商品 
费用成本金额按售价确认。

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相关问题讨论
怎么做账务处理?谢谢
2018-06-30 11:12:17
你好,是需要做这笔业务的分录吗?
2020-02-24 17:26:07
自产产品作为福利发给员工视同销售的所以要交增值税。借应付职工薪酬207586.21 贷库存商品180000 应交增值税-销项税27586.21 借管理费用176448.28 生产成本31137.93 贷应付职工薪酬207586.21
2019-01-10 16:15:56
你好, 借:生产成本 179200 借:管理费用 34800 贷:应付职工薪酬 232000 借:应付职工薪酬 232000 贷:主营业务收入20000 贷:庆交税费——庆增(销)32000 借:主营业务成本 180000 贷:库存商品 180000
2020-02-27 16:15:28
自产产品作为福利发给员工视同销售的所以要交增值税。借应付职工薪酬207586.21 贷库存商品180000 应交增值税-销项税27586.21 借管理费用176448.28 生产成本31137.93 贷应付职工薪酬207586.21
2019-10-12 16:38:51
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